
房地產開發企業,預售房產時候,給客戶開了首付款發票含稅10萬,金額91743.12元,稅額8256.88元,我改如何做會計分錄?下月如何繳納增值稅?當月我已經取得進項稅發票15000元,增值稅是按3%預交還是銷賬減進項然后再抵減土地分攤的進項繳納增值稅?謝謝
答: 你好,借:銀行存款 10 貸:主營業務收入 91743.12 應交稅費應交增值稅-銷項稅 按開票收入納稅申報 按銷項減進項繳納增值稅
房地產開發企業預繳增值稅和認證進項發票的會計處理?
答: 你好 預交增值稅 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款 認證進項發票 借;開發成本等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
房地產開發企業 一般納稅人。這個月開增值稅發票價稅合計383000.39元,會計分錄怎么做?稅款是進項稅遞交的
答: 你好,按開票金額做借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅-銷項稅


怪味魚子醬 追問
2020-04-28 09:06
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王瑞老師 解答
2020-04-28 09:40