老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現在做2024 問
那個不需要調整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

某企業銀行存款日記賬賬面余額為216萬元,收到銀行對賬單的余額212.3萬元,經逐筆核對,該企業存在以下記賬差錯及未達賬項:從銀行提取現金6.9萬元,會計人員誤記為9.6萬元,銀行為企業代付電話費6.4萬元,但企業未接到銀行付款通知,尚未入賬。所以調節后的銀行存款余額是多少萬元?
答: 調節后的銀行存款余額=216+(9.6-6.9)-6.4=212.3(萬元),或者調節后的銀行存款余額=212.3(萬元)。
企業銀行存款的賬面余額與銀行對賬單余額因未達賬項存在差額時,企業應按照銀行存款余額調節表調整銀行存款日記賬。
答: 你好 這個是錯誤的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第5小題,多記的900應該放在“銀行對賬單余額”欄中的加方還是“企業銀行存款日記賬余額”的減方?
答: 您好 請問您的題在哪里


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2020-04-23 15:28
冉老師 解答
2020-04-23 15:32
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2020-04-23 15:33
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2020-04-23 20:31