老師,做賬的時候,11月份工資沒有計提,12月份直接做的分錄,發放11月份工資 借 管理費用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒有計提工資,直接在12月份做的發放11月份工資 借 管理費用 貸 銀行存款。從來沒有計提過工資,在下月直接做的上月工資用費用發出去了,老師,現在應該怎么調賬。
彥2013
于2020-04-21 23:18 發布 ??2386次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-21 23:33
去年的就那樣吧
今年開始按月計提
次月發放
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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今年開始按月計提
次月發放
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
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發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2020-04-21 23:33:29

那就沖掉你之前分錄,重新做借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行
2019-09-19 12:11:19

2020年用以前年度損益 把該計提的部分計提上
借:以前年度損益調整
貸;應付工資
2020-04-21 23:21:36

你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄
2020-10-08 21:13:04

您好,一般都是需要通過應付職工薪酬過一下才行的。
2020-11-23 09:07:38
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