
供應商已經講貨物給我們,我也按庫存商品入庫了,然后未付款,做了應付賬款,次月收到發票也未付款,以后才能付,怎么做賬務處理
答: 你好 貨到先暫估 借:庫存商品——暫估 貸:應付賬款——暫估 下月初沖回 借:庫存商品——暫估 負數 貸:應付賬款——暫估 負數 發票到了 借:庫存商品 借:應交稅費——應增 貸:應付賬款
供應商給我們開商品發票總金額是1W,做賬,借:庫存商品1W 貸:應付賬款1W 但我們入到系統商品總金額是1.2W,其中2000是對方的優惠給我們的,那這2000我應怎么賬務處理呢?
答: 你好 借 庫存商品 2000 貸 營業外收入2000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月供應商發票沒有到,做了借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品
答: 發票到了 就沖掉暫估 再按發票來入賬
上個月供應商發票沒有到,做了借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這個月發票到了,但是金額少了一點,怎么處理
老師,供應商返廠貨物 分錄 借:應付賬款(供應商)貸:庫存商品 那么,供應商補差(臨期商品,供應商補錢給咱,讓咱處理)怎么做分錄
采購商品,貨款已付并已入庫 發票還沒收到。月末做暫估入庫是不是:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估供應商?但是查資料,看到應付暫估是是指貨款未確定的。但是是已經確定貨款了。
超市內賬這種情況怎么處理?供貨商6月份來對賬對的賬有4-6月份的入庫單,對完賬之后我們再掛賬借庫存商品 貸記應付賬款,那做賬務處理時4-6月的單子都放在6月份入庫掛賬可以嗎?


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2020-04-21 14:34
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2020-04-21 14:35
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