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小、馬
于2016-09-17 17:01 發布 ??2167次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-09-17 17:09
不交稅。供貨商并沒有實際補償給咱現金。只是做了一個補差單,等結賬的時候扣除這部分補差
小、馬 追問
2016-09-18 10:51
因為現在并不沒有實際收到現金,可不可以可以做分錄:借:應付賬款(供貨商)貸:營業外收入 ???
宋生老師 解答
2016-09-17 17:02
您好!借:現金等 貸:營業外收入 應交稅費-應交增值稅。
2016-09-17 17:32
您好!雖然沒有,但是最終您還是要收到這部分收益。所以這樣做是沒有問題的。
2016-09-18 10:55
您好!可以的。只是計入營業外收入,是很容易引人注意的。
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老師,供應商返廠貨物 分錄 借:應付賬款(供應商)貸:庫存商品 那么,供應商補差(臨期商品,供應商補錢給咱,讓咱處理)怎么做分錄
答: 您好!借:現金等 貸:營業外收入 應交稅費-應交增值稅。
暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預付賬款?(預付款給供應商的) 還是 借 庫存商品 貸應付賬款?
答: 借 庫存商品 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估入庫,借:庫存商品~暫估入庫,貸:應付賬款~供應商,這樣做分錄對嗎?
答: 你好,是借庫存商品 貸應付賬款――暫估
總店給A供應商支付貨款1000元,(1000元包含總店貨款2000減去分店退貨1000),總店進貨貨款已做分錄:借:庫存商品 2000 貸:應付賬款2000 分店退貨已做分錄:借:庫存商品 1000(紅字) 貸:應付賬款 1000(紅字),請問總店支付貨款1000元怎么做分錄?
討論
供應商給我公司的貨物返利,我司系統會自動生成一張憑證借:庫存商品 貸:應付賬款,要沖減應付賬款,供應商給的返利入什么科目,怎么做分錄?
用預付現金買汽車配件,發票未到,如何做分錄?借:預付賬款-供應商貸:庫存現金借:庫存商品-估價入庫貸:預付賬款-供應商
在超市,供應商的退貨分錄怎么做啊,借,庫存商品(紅字)貸,應付賬款(紅字)嗎?
以前做的供應商分錄欠款收到貨是借庫存商品92453貸應付賬款92453,現在廠家返利由于以前賣的多,現在除了欠的92453不收,還給返利十萬元,分錄怎么做
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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小、馬 追問
2016-09-18 10:51
宋生老師 解答
2016-09-17 17:02
宋生老師 解答
2016-09-17 17:32
宋生老師 解答
2016-09-18 10:55