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于2020-04-17 16:05 發布 ??936次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-17 16:07
你好,如果賬上有,是需要據實填寫的。
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A105000納稅調整明細表里面的扣除類調整項目業務招待費需要填寫嗎?
答: 您好,學員,您要是有業務招待費的話就需要填寫。
納稅調整項目明細表中的業務招待費是怎么算出來的
答: 你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,納稅調整項目明細表里面的業務招待費支出,調增的金額,在哪里可以調減?
答: 您好 業務招待費不可以調減的
18年拿收據做的招待費,現在對方不給開票了、這筆費用要全額調增、納稅調整項目明細表中 (業務招待費金額帳載金額、稅收金額如何填寫)
討論
老師,A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額怎么輸入不進去啊?
納稅調整項目明細表A105000中的業務招待費支出的賬載金額和稅收金額要怎么填寫
我現在做年報,2016年業務招待費當時賬上記載的發生額是6184.64元,16年的收入是188034.18,6184.64*0.6=3710.78 188034.18*0.005=940.17 請問是不是只能扣除940.17,5244.47需要做納稅調增呢,然后我要填寫納稅調整項目明細表時調增5244.47元,不知道我這樣對嗎
老師,年報里面的納稅調整項目明細表也許業務招待費怎么填
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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