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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-16 09:01

你好,你把增值稅申報表的數據改為稅控盤上的數據,以稅控盤上的數據為準

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-16 09:10

稅局自動計算的的1469158.37乘以0.03是44074.75

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-16 09:13

但是稅控盤上44074.63,我修改成稅控盤的,但是不能申報成功

彩麗老師 解答

2020-04-16 10:48

是不能效驗通過嗎?如果不行就按系統自動的數據申報,0. 11的差異計入營業外支出

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-16 11:05

好,那附加稅和計提的也差0.0幾,這個是和增值稅那個一樣處理嗎?

彩麗老師 解答

2020-04-16 13:18

附加稅是根據實際繳納的增值稅計算繳納。

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相關問題討論
本月進項大于銷項,是不是不需要抵扣?這樣填對嗎?
2020-01-14 15:43:55
你好,這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2021-06-13 15:36:32
不是的,稅控盤上報之后,他會有部分數據,但是有些數據還是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
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