老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

是這樣做嗎 借:管理費用1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款1200 貸:營業外收入1200 (或者管理費用1000 營業外收入200)
答: 是的,這兩個都可以的!
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費用—社保,還是營業外收入?
答: 都可以,這個2種都可以,你要是沖掉,那這個借管理費用 負數,這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
17年11月份收到就業辦補貼 做的分錄是借銀行存款貸營業外收入 現在就業辦讓在18年五月份調整一下 不應該走營業外科目應該是管理費用 我應該怎么調憑證?
答: 您好: 多做一筆分錄: 借:營業外收入 貸:管理費用


小光頭 追問
2020-04-07 14:41
maize老師 解答
2020-04-07 14:46
小光頭 追問
2020-04-07 14:53
小光頭 追問
2020-04-07 14:56
maize老師 解答
2020-04-07 15:00