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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-06 22:26

您好
業務招待費進項稅額需要轉出

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:27

今年帳應該怎么做呢?之前專票認證都歸檔了,是不是嘚備注下已轉出什么的?

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:27

請問大概多少稅額

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:28

就100元多一點

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:29

借:管理費用-業務招待費
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
摘要寫轉出某年某月某號憑證進項稅額

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:30

跨年了,計入管理費用嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:31

金額不大 跨年計入管理費用可以的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:32

我們進項有留底,現在可以就不做認證專票直到有需要的時候嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:36

進項有留底,現在就可以進項轉出 用留抵抵減啊

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:37

沒達到那個標準6個月什么的。

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:38

哦 那可以等到后面有需要再做

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:39

那等到使用金稅盤服務費抵減的時候,我應該做什么會計分錄?都跨了幾年了。可能有1000多

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:42

借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 1000
借:管理費用-辦公費 -1000

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:44

老師,沒有抵減前,這筆費用是不是一直要填寫附表四和減免表 期末余額結轉每月都要填?

bamboo老師 解答

2020-04-07 07:10

不是的 發生的時候填寫一次 實際抵減的時候填寫一次就好了

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相關問題討論
您好 業務招待費進項稅額需要轉出
2020-04-06 22:26:28
你好! 需要的
2019-10-30 17:50:35
你好收到專票時因為不能抵扣要做進項轉出
2020-06-01 17:28:52
你好,你是指業務招待費的發票抵扣了銷項稅額,需要做進項稅額轉出的意思? 按取得的業務招待費發票上面的進項稅額金額做轉出處理就是了
2019-12-28 13:58:12
你好,符合合理性要求,沒必要轉出!
2018-09-14 16:45:52
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