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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 09:27

如果嚴(yán)格按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)原材料是不需要計(jì)提的,等到實(shí)際使用的時(shí)候,再進(jìn)行賬務(wù)處理的
你這樣寫分錄,從賬務(wù)處理的角度上看,是沒有錯(cuò)的

白開水8 追問

2020-04-06 09:31

但是我實(shí)際已經(jīng)提前使用了哇,他發(fā)票后期給我一起開來,我提前計(jì)提不就實(shí)現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則嗎

白開水8 追問

2020-04-06 09:32

如果不提原材料,領(lǐng)用的時(shí)候,原材料賬面就是負(fù)數(shù)了

王超老師 解答

2020-04-06 09:35

這個(gè)原材料負(fù)數(shù),是你們之前的賬務(wù)處理錯(cuò)誤。
比如,你們購買了100噸的原材料,但是領(lǐng)用了120噸,賬面上就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。顯然這個(gè)不符合邏輯,只有可能你們倉庫有120噸,才可以領(lǐng)用120噸。那么這個(gè)20噸的差距,就是你們前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤了

白開水8 追問

2020-04-06 09:41

我們是這樣的,老師,發(fā)票未到,我們提前到中國石化把油拉回家用了,發(fā)票年底來給我們,關(guān)鍵我計(jì)提的金額 是含稅的對(duì)不對(duì)

王超老師 解答

2020-04-06 09:44

我明白你的意思了,這個(gè)用專業(yè)的會(huì)計(jì)術(shù)語叫做暫估入賬。
你計(jì)提的金額是可以的,但是不要計(jì)提增值稅。

白開水8 追問

2020-04-06 09:50

對(duì)對(duì),我計(jì)提的金額是不含稅的,來發(fā)票了直接沖這個(gè)金額,行不行呀

王超老師 解答

2020-04-06 09:52

可以的,這個(gè)是可以直接沖的,然后增值稅再專門進(jìn)行核算的

白開水8 追問

2020-04-06 09:58

那請(qǐng)問我購進(jìn)的柴油,跟領(lǐng)用的柴油的單價(jià)不一樣怎么辦呢,掐不準(zhǔn)

王超老師 解答

2020-04-06 10:02

不一樣是正常的,你到了年末看應(yīng)付賬款---暫估的數(shù)字情況,如果比較多,那么下一期你的單價(jià)就調(diào)低一點(diǎn),反之,就高一點(diǎn)

白開水8 追問

2020-04-06 10:03

我根據(jù)金額調(diào)整噸位行不行,不然,單價(jià)總是變,我調(diào)不盡的

王超老師 解答

2020-04-06 10:07

可以的,根據(jù)金額和噸位來調(diào)整。
但是你前面不是說是發(fā)票后面才給你們,你現(xiàn)在怎么知道金額的?

白開水8 追問

2020-04-06 10:08

我先根據(jù)金額預(yù)提,然后發(fā)票后來來了,我再去根據(jù)發(fā)票,掐個(gè)噸位

王超老師 解答

2020-04-06 10:09

可以的,你根據(jù)當(dāng)期收到的發(fā)票先預(yù)估金額,可以后期再進(jìn)行調(diào)整的

白開水8 追問

2020-04-06 10:11

我還有個(gè)問題,老師,要不要重新提問,給你好評(píng)

王超老師 解答

2020-04-06 10:13

沒關(guān)系的,你繼續(xù)提問的,我會(huì)盡量回答的

白開水8 追問

2020-04-06 10:18

我們運(yùn)輸公司的司機(jī)在一個(gè)固定的人家吃飯,不是飯店,一餐收多少錢,他寫個(gè)收據(jù)給我多少錢,沒有附清單,有50多個(gè)人,我們開票一年要開2000000.餐費(fèi)的金額不多,一年也就10幾萬,請(qǐng)問這樣的單據(jù)入賬規(guī)范嗎?如果不規(guī)范要如何調(diào)整嗎

王超老師 解答

2020-04-06 10:22

你好,這個(gè)嚴(yán)格來說,是要開發(fā)票的。一方面你這個(gè)金額較大,另一方面,沒有清單,稅務(wù)機(jī)關(guān)是不認(rèn)可這個(gè)單據(jù)的

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如果嚴(yán)格按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)原材料是不需要計(jì)提的,等到實(shí)際使用的時(shí)候,再進(jìn)行賬務(wù)處理的 你這樣寫分錄,從賬務(wù)處理的角度上看,是沒有錯(cuò)的
2020-04-06 09:27:35
你好,要這樣處理,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019-09-17 10:17:11
你好,是通過公戶支付了這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?
2019-03-11 12:59:38
你好 因?yàn)槭强偛繋湍愀犊畹? 你就要掛貸方其他應(yīng)付款的。 退回來 是退你們分公司賬戶了嗎
2020-03-31 14:29:31
你好,這個(gè)不用調(diào)整了
2019-10-22 13:25:38
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