老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

2月油費主營業務成本和應交稅費為借方,庫存現金為貸方。現在7月要把油費沖銷其他應付款,應該怎樣寫?
答: 借其他應付款貸庫存現金 這么改?
公司買了一個門禁系統整個工程款掛在主營業務成本里,扣除的質保金10900元掛在 其他應付款里,現在供貨公司開了專票來沖賬,怎么做賬呢?是不是 借 其他應付款 10900 應交稅費-進項稅 1500 貸 銀行存款10900 主營業務成本1500
答: ? 哪里不明白的回復一下
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司注銷,應交稅費有余額我轉到主營業務成本了,需要填納稅調整嗎?其他應付款有余額需要填納稅調整嗎?為什么職工薪酬要填納稅調整
答: 你好,這個不用調整了


嵐昕 追問
2019-09-17 11:34
月月老師 解答
2019-09-17 11:38