老師,我5月的采購發(fā)票,我還沒有申請出口退稅,我要在 問
你好,是的。最早都要6月了 答
請問 車輛購置稅是計入車輛成本 還是另外的科目? 問
你好這個是記計入固定資產(chǎn)的成本 答
請問,一般納稅人公司甲為小規(guī)模公司已代采商品(原 問
問題一: 合適。甲公司提供代購服務(wù)屬 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,一般納稅人按 6% 開服務(wù)費發(fā)票符合規(guī)定。 問題二: 1. 商品歸屬與模式 若甲先采購再轉(zhuǎn)售(買斷式):商品先入甲庫存,再售給乙; 若純代購(不墊付、發(fā)票直開乙):商品直接歸乙,甲不確認(rèn)庫存。 2. 分錄(按買斷式) 甲公司: 采購: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 貸:銀行 113 銷售(含服務(wù)費): 借:銀行 105 貸:收入 92.92 銷項稅 12.08 借:成本 100 貸:庫存商品 100 乙公司: 借:庫存商品 92.92 進(jìn)項稅 12.08 貸:銀行 105 3. 純代購分錄(甲不入庫) 甲: 借:銀行 118 貸:其他應(yīng)付款 113 收入 4.72 銷項稅 0.28 乙: 借:庫存商品 100 進(jìn)項稅 13 服務(wù)費 4.72 進(jìn)項稅 0.28 貸:銀行 118 答
應(yīng)發(fā)工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62 問
1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費-個人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760, 3計提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62,其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13 答
再建工程達(dá)到固定資產(chǎn)后已經(jīng)開始折舊,后面又發(fā)生 問
同學(xué)你好 計入長期待攤費用 答

老師,我公司是2014年9月分成立的,2014年9月份到2015年的12月都有做會計帳,但2016年1月到4月都沒有做會計帳了,只有出納日記帳。現(xiàn)在5月份到我接手了,我怎么接著做下去呢?還是從2016年1月做起呢?要做2016年1到2016年4月份補回的話,是否就用原始憑證去做呢?還是我不用做之前的了,直接做我5月份的就好了。
答: 需要從1月份接著15年12月份的數(shù)據(jù)做下去
我們公司是小規(guī)模納稅人,2014年成立的,14年,15年的帳做了,16年我們的會計就沒做,也不做了,也沒有交接。之前的帳都是一年做一次,2017年1月份報2016年10—12月份的稅時,按上一季度的數(shù)據(jù)報的稅。現(xiàn)在我們老板讓我接過來做會計,我應(yīng)該怎么做,報稅怎么報,4月份,2017年第一季度報稅又開始了,我們16年的帳都沒做,麻煩老師解答
答: 趕緊先想個辦法,把這個季度報表做出來報稅吧,其他以后再說
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新接了一家的代理記賬,從2015年11月份到7月份一直沒做正式的帳,只有今年5月份記了一個月賬了,但也比較亂,現(xiàn)在我要給他們做8月份的帳,是要把以前的帳補齊重做,還是從8月份開始直接做,月初余額估計一下?請教老師怎么做好呢?
答: 你好,需要把以前的補齊的


鄒老師 解答
2016-05-07 12:15
鄒老師 解答
2016-05-07 13:37