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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-14 14:24

你這個(gè)在增值稅申報(bào)表免抵稅額出填寫(xiě)沒(méi)有?

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 17:21

填寫(xiě)了。

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 17:23

就是我2019年7月份的時(shí)候填寫(xiě)這張表格時(shí),把6月份不得抵扣和7月份的加一起了,那時(shí)候報(bào)稅稅局沒(méi)說(shuō)什么通過(guò)了,現(xiàn)在來(lái)說(shuō)有這個(gè)差額。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-14 17:34

相當(dāng)于你這一塊兒的差額,是由于你沒(méi)有按照順序填寫(xiě)而導(dǎo)致的,是不是

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 19:22

不是,這個(gè)差額是我7月份填寫(xiě)的時(shí)候填寫(xiě)錯(cuò)誤,然后那時(shí)候稅局沒(méi)有說(shuō)有問(wèn)題,正常申報(bào)了,現(xiàn)在才來(lái)說(shuō)有這個(gè)差額,報(bào)不了。

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 19:22

然后想問(wèn)下有沒(méi)有什么解決辦法?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-14 19:27

你現(xiàn)在自己更改是不行了,已經(jīng)過(guò)了這么久的征期,你只能去大廳把之前的數(shù)據(jù)更改,然后再重新申報(bào)才可以通過(guò)了。

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 21:15

我是那個(gè)退稅匯總計(jì)算那個(gè)填錯(cuò),其他數(shù)據(jù)都沒(méi)錯(cuò),這個(gè)填錯(cuò)不影響我其他的申報(bào)數(shù)據(jù),大廳也能改嘛?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-14 21:23

會(huì)影響的,你這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,那么你申報(bào)表里面填的數(shù)據(jù)就會(huì)當(dāng)期實(shí)際退稅的金額不一致,你這個(gè)配比他不能通過(guò)呀。

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 23:16

可是我申報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)和退稅匯總表里面的數(shù)據(jù)是一致的,實(shí)際的退稅金額和我申報(bào)的是一致的。

開(kāi)放的鈴鐺 追問(wèn)

2020-02-14 23:16

而且我七月份申報(bào)的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的,直接通過(guò)的。到現(xiàn)在才來(lái)跟我說(shuō)有這個(gè)差額。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-14 23:19

聯(lián)系一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)這邊是怎么回事兒?如果說(shuō)你這個(gè)數(shù)據(jù)兒都是一致的,就不會(huì)出現(xiàn)的圖片中的提示。這個(gè)公式是系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置好的,只有出現(xiàn)差異的時(shí)候,系統(tǒng)才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示。

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您好,哪個(gè)對(duì)按哪個(gè)填寫(xiě),直接修改那個(gè)有差額的數(shù)據(jù),與正確的數(shù)據(jù)一致起來(lái)。
2017-11-10 21:00:04
你這個(gè)在增值稅申報(bào)表免抵稅額出填寫(xiě)沒(méi)有?
2020-02-14 14:24:05
您好,那您另外還有具體錯(cuò)誤的提示嗎
2019-07-13 16:07:07
開(kāi)票不及時(shí)導(dǎo)致,就是貨物流已走了,但發(fā)票還沒(méi)開(kāi)。建議及時(shí)開(kāi)票
2017-06-07 18:14:38
同學(xué)你好 如是外貿(mào)企業(yè),應(yīng)存留如下資料:1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》;2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》;3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)(提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應(yīng)稅消費(fèi)品的,還應(yīng)提供消費(fèi)稅專用繳款書(shū)或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書(shū)(提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書(shū)的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料
2022-07-14 12:00:55
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