老師:上述案例我也碰到了,我也是10月的時候認(rèn)證了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了。那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呀?是借:應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
秀麗的大象
于2020-01-15 14:13 發(fā)布 ??1674次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
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你好
借:成本費用類科目
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2020-01-15 14:13:33

您好!比如你是福利費。借管理費用-福利的 貸應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-11-16 16:27:41

你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費
應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅
貸:銀行存款
2.轉(zhuǎn)出 :?
借:生產(chǎn)成本-福利費
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07

您好,這個需要查明形成余額的原因才能正確調(diào)賬,
2018-07-10 13:03:50

那這兩個科目都會有余額,怎么平呢
2017-06-17 07:44:03
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