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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-04-14 10:54

納稅額調整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-14 11:12

是補交上年的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-14 11:13

這兩種做法有什么不一樣嗎?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-14 11:27

稅局只通知去交了款 我也是剛接上 還不清楚呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-14 11:47

已登記沒交

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-14 14:21

是的

方亮老師 解答

2018-04-14 10:44

您是本年補繳的上年增值稅嗎?什么原因導致的補繳?

方亮老師 解答

2018-04-14 11:07

您是本年補繳的上年增值稅嗎?補稅一般是少確認收入或者多抵扣了進項造成的,您說的納稅額調整是什么意思?

方亮老師 解答

2018-04-14 11:19

補稅一般是少確認收入或者多抵扣了進項造成的,您說的納稅額調整是什么意思?

方亮老師 解答

2018-04-14 11:29

必須知道是什么原因造成的需要補繳稅款,才能有針對性的進行賬務處理。

方亮老師 解答

2018-04-14 12:06

您說的已登記沒交是不是指賬上已經計提稅款,但是沒有繳納對嗎?

方亮老師 解答

2018-04-14 14:31

編制如下分錄即可: 
借:應交稅費-未交增值稅 
借:營業外支出-滯納金 
貸:銀行存款

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如果當月認證了有留底 1、借:應交稅金--應交增值稅--銷項稅額 應交稅金--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 貸:應交稅金--應交增值稅--進項稅額 是這樣嗎, 結轉轉出未交增值稅分錄要做嗎?
2020-10-11 14:17:51
您好,月末這進項稅額轉出,需要轉入應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸方。
2018-04-02 23:08:45
納稅額調整
2018-04-14 10:54:08
不是不動產,就是購進商品的
2019-02-14 10:40:25
老師,我的整個分錄是結轉進項稅借:應交稅費3000元
2018-04-02 20:44:31
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