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'' じ小奮斗ゝ
于2020-01-14 16:28 發布 ??4864次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-01-14 16:28
你好,借 費費用類 貸 應付賬款/其他應付款
'' じ小奮斗ゝ 追問
2020-01-14 16:30
付款就說借 應付賬款/其他應付款 貸 銀行存款 對嗎
汪晨老師 解答
你好,是的,分錄正確。
微信里點“發現”,掃一下
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上月沒有收到費用發票暫估了稅費 這個月收到了要怎么做分錄
答: 借管理費用貸其他應付款,當時分錄這么做的嗎?
2019年暫估費用4000,2020年1月份收到費用發票,怎么做分錄沖暫估
答: 做相反分錄沖銷暫估,然后再做正常的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年開錯公司名稱的費用發票,今年沖紅了也重新開正確公司名稱的發票該怎么做分錄
答: 根據紅字發票沖減費用,然后按確認的發票確認費用
公司17年剛成立的那幾個月,有些費用發票沒有入賬,約5700元,今年入賬可否?若可以入賬,怎么做分錄?
討論
跨年的費用發票怎么做分錄
收到上月已付款的費用發票如何做分錄?
公司費用發票沒到,想做預提費用,等到了發票再沖預提費用,怎么做分錄?
先收到費用發票,但是還沒付錢,怎么做分錄
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.98 解題: 21990 個
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'' じ小奮斗ゝ 追問
2020-01-14 16:30
汪晨老師 解答
2020-01-14 16:30