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于2022-03-30 10:45 發布 ??922次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-30 10:47
借管理費用貸其他應付款,當時分錄這么做的嗎?
郭老師 解答
如果是的話,借其他應付款,借管理費用,負數借管理費用,貸其他應付款。
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上月沒有收到費用發票暫估了稅費 這個月收到了要怎么做分錄
答: 借管理費用貸其他應付款,當時分錄這么做的嗎?
2019年暫估費用4000,2020年1月份收到費用發票,怎么做分錄沖暫估
答: 做相反分錄沖銷暫估,然后再做正常的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年開錯公司名稱的費用發票,今年沖紅了也重新開正確公司名稱的發票該怎么做分錄
答: 根據紅字發票沖減費用,然后按確認的發票確認費用
公司17年剛成立的那幾個月,有些費用發票沒有入賬,約5700元,今年入賬可否?若可以入賬,怎么做分錄?
討論
跨年的費用發票怎么做分錄
收到上月已付款的費用發票如何做分錄?
公司費用發票沒到,想做預提費用,等到了發票再沖預提費用,怎么做分錄?
先收到費用發票,但是還沒付錢,怎么做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706296 個
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郭老師 解答
2022-03-30 10:47