
老師 我們公司平時計提物業費 是借:管理費用 貸:預付賬款付款的時候沖預付賬款 可是當我本月付物業費沒收到發票 應該怎么做賬
答: 你好 那你就按實際業務暫估物業費即可 借管理費用-物業費 貸預付賬款 這樣來做 收到發票無差異 把發票附平后面去
老師好,問一下,12月份有一筆物業費預付賬款,已經結完賬報完稅了,做完年結了,又找到了發票,入到1月份直接做,借:管理費用貸:預付賬款可以嗎?
答: 你好 金額大嗎?這個物業費?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,交物業費的時候我做的賬是借:管理費用-物業費-暫估 貸:預付賬款-好的物業現在收到發票怎么做賬
答: 借,管理費用~物業費~暫估 負數,貸,預付賬款 負數 借,管理費用~物業費,貸,預付賬款


Sunny 追問
2020-01-13 11:27
Sunny 追問
2020-01-13 11:29
meizi老師 解答
2020-01-13 11:37
Sunny 追問
2020-01-13 12:35
Sunny 追問
2020-01-13 12:45
meizi老師 解答
2020-01-13 12:57