
老師,你好。4月份銀行扣了一筆物業管理費,我把分錄做成了借預付賬款-物業管理費3000,貸銀行存款3000。應該是借管理費用-物業管理費3000,貸銀行存款3000才對的,我現在應該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
答: 您好 摘要寫調整某月某號憑證 借:預付賬款-物業管理費 -3000 借:管理費用-物業管理費3000
老師,您好!現在我做賬是在2020年12月份,但是發現2019年的管理費用物管費少計提了0.02元,2019年做賬是借管理費用10元,貸預付賬款10 借預付賬款:10.2 貸銀行存款10.2 現在我要怎么調整呢?急
答: 借,管理費用0.02 貸,預收賬款0.02
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師物業費繳納20年2月到21年一月要每個月推銷了吧7560元,借預付賬款-物業費,貸銀行存款,推銷,借管理費用-物業費,貸預付賬款-物業費
答: 對的 就是這樣的分錄
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?


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2021-12-17 10:22
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2021-12-17 10:24
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2021-12-17 10:35
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2021-12-17 10:36