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踏雪尋梅
于2020-01-09 08:35 發布 ??1098次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-09 08:36
你好 進項多不用寫分錄 你認證的進項就要采集
踏雪尋梅 追問
2020-01-09 08:39
是上月認證的留抵,就不需要再采集吧,
玲老師 解答
2020-01-09 08:42
是的 是上月認證的留抵,就不需要再采集
2020-01-09 08:45
申報增值稅的時候,留抵自動帶出來不用填寫什么數據吧
2020-01-09 08:48
是的 申報增值稅的時候,留抵自動帶出來不用填寫
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這筆分錄,現在申報表需要做進項稅額轉出后,那分錄是不是直接做借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出53.23 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額52.23 是這樣做進項轉出分錄么?
答: 分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出。)
免增值稅企業 進項稅額 銷項稅額這塊怎么處理賬務?怎么做分錄 申報增值稅怎么報
答: 你好,同學。 這部分計入營業外收入-減免稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月申報增值稅進項稅額轉出,那做賬時分錄是?
答: 你為啥進項稅額轉出,之前對應不含稅那個做啥分錄
老師,增值稅納稅申報表有進項稅額轉出,如何做分錄?
討論
增值稅申報抵扣的進項稅額時,要做這樣一筆分錄?
老師,你好,年初有留底的進項稅和加計抵減額,我一月申報增值稅時就減去了,交完稅的憑證我應該怎么去做分錄呀?年底進項大于銷項沒有稅款,比如留底的進項稅額是1,加計扣除是2,元月要交增值稅是4,我是不是應該實際繳納1
老師,我賬上進項稅額大于銷項 ,在月底還需要做分錄嗎?申報增值稅進項大就不用再采集吧
老師,員工報銷火車票怎么做分錄,進項稅額怎么計算,申報增值稅時如何申報
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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踏雪尋梅 追問
2020-01-09 08:39
玲老師 解答
2020-01-09 08:42
踏雪尋梅 追問
2020-01-09 08:45
玲老師 解答
2020-01-09 08:48