
老師好,我在年終結轉應交稅金時們應交稅金2221.17的借方有金額貸方也有,余額在借方我怎么來下憑證,把它做平呀
答: 一般納稅人還是小規模的。
老師月末我月末結轉增值稅,科目余額 應交稅費-應交增值稅 70000,結轉的憑證怎么錄啊
答: 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師應交稅金應交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結轉憑證,不結轉再計提3萬就變成應交增值稅6萬了
答: 你好同學,是的同學,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 這樣就可以的 同學


劉三姐 追問
2020-01-08 12:22
郭老師 解答
2020-01-08 12:24
劉三姐 追問
2020-01-08 12:31
郭老師 解答
2020-01-08 12:34