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劉三姐
于2020-01-08 07:29 發布 ??611次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-01-08 07:30
你好,你怎么結轉的這個分錄
劉三姐 追問
2020-01-08 07:33
我不知道怎么來處理
小惑老師 解答
2020-01-08 08:04
不是,你不是說年終結轉在貸方了嗎?是怎么處理的
2020-01-08 09:20
嗯
您要告訴我一下,您之前分錄處理,我看看是否正確
微信里點“發現”,掃一下
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老師,請問年終結轉應交稅金在科目的貸方,如何下憑證讓它結平呀
答: 你好,你怎么結轉的這個分錄
老師月末我月末結轉增值稅,科目余額 應交稅費-應交增值稅 70000,結轉的憑證怎么錄啊
答: 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師由于之應交稅金前科目沒有結轉導致我報表上應交稅金借方多出好幾萬怎么調平呢 ?
答: 你好同學,是應交稅金哪個二級科目沒平?
應交稅金科目月末需要結轉嗎?
討論
年底結轉應交稅金后哪些科目在貸方,哪些科目在借方?
老師,新年好!請教個問題,年末進銷項等應交稅金科目要結平,可我是稅金留底了,這樣的話憑證怎么做?
老師,你好,我想咨詢下年底應交稅金科目的結轉
年底應交稅金科目的結轉問題
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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劉三姐 追問
2020-01-08 07:33
小惑老師 解答
2020-01-08 08:04
劉三姐 追問
2020-01-08 09:20
小惑老師 解答
2020-01-08 09:20