年底將應(yīng)交稅金進項及銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增稅,如若為借方余額后續(xù)還需怎么做
震動的鋼筆
于2019-12-25 16:30 發(fā)布 ??512次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
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您好,如果未借方余額,說明形成留抵,不需要交增值稅,不需要再做其他的
2019-12-25 16:30:42

同學(xué)你好,本期沒有銷項么?
2022-04-06 11:29:22

如果是一般納稅人期末應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),如果銷項稅額大于進項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月初扣繳的時候:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,
貸:銀行存款。
2023-08-12 15:24:29

你好,對的
2017-01-03 18:03:48

不交稅減免的那個分錄不能做,需要交稅的時候再做
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項59157.53
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出60.31
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項21869.65
2019-09-01 08:44:25
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