請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

19年12月認證的進項發票多于銷項發票,增值稅交負數,20年1月的留抵稅額可以抵扣嗎?12月的費用發票能放20年1月用嗎
答: 你 好 留抵稅額可以抵扣以后抵扣, 12月的費用發票能放20年1月用 報銷的業務可以 正常是收到發票就入賬了
公司是一般人,本月的增值稅銷項稅額13817.94,其中增值稅專用發票銷項稅額12975.21,增值稅普通發票銷項稅額842.73,本月的增值稅進項稅額27075.19,那么這個月可以抵扣的銷項稅額是不是12975.21?本月進項減銷項稅額27075.19-12975.21留抵?
答: 是的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您的意思是,增值稅普通發票進項和銷項可以抵,增值稅專用發票進項和銷項可以抵
答: 您好!我的意思是,除非非常特殊的情況,否則要抵扣,必須要增值稅專用發票的進項。


生動的狗 追問
2020-01-03 13:20
生動的狗 追問
2020-01-03 13:21
玲老師 解答
2020-01-03 13:27