老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

公司是一般人,本月的增值稅銷項稅額13817.94,其中增值稅專用發票銷項稅額12975.21,增值稅普通發票銷項稅額842.73,本月的增值稅進項稅額27075.19,那么這個月可以抵扣的銷項稅額是不是12975.21?本月進項減銷項稅額27075.19-12975.21留抵?
答: 是的啊
請問郭老師,公司是一般納稅人 ,上個月增值稅有部分留抵稅額,本月只有銷項,沒有進項,且銷項大于上月留抵稅額,那本月賬面借記轉出未交增值稅的金額是本月的銷項稅額還是銷項減留抵后的金額?
答: 你好 也是抵扣之后的金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
答: 你好,是的,本月不需要交增值稅,本月留抵250261.42增值稅,增值稅報表中上期留抵稅額就是可以在以后月份直接抵扣的增值稅。

