
老師,你好,我想問一下,我們公司員工需要報銷采購,有一張專票里面涉及部分不能報銷的產(chǎn)品,月初認證完這張專票以后,多余的那部分進項稅我做了轉(zhuǎn)出,那這一步轉(zhuǎn)出的會計分錄該怎么寫呢?
答: 你好,借 管理費用 貸應交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出
老師,請問我的進項稅33萬,我只認證了1.6萬,銷項1.3萬,那么我需要做會計分錄借:銷項1.3,借:轉(zhuǎn)出未交31.7,貸:進項33。然后借:未交31.7,貸:轉(zhuǎn)出未交31.7,是這樣做嗎?
答: 這個只用按認證的稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司7月和6月認證的進項稅2萬,7月發(fā)生銷項1萬,具體怎么會計分錄怎么做呢
答: 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)2 貸;應付賬款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1

