
老師,你好,我想問一下,我們公司員工需要報銷采購,有一張專票里面涉及部分不能報銷的產(chǎn)品,月初認證完這張專票以后,多余的那部分進項稅我做了轉(zhuǎn)出,那這一步轉(zhuǎn)出的會計分錄該怎么寫呢?
答: 你好,借 管理費用 貸應(yīng)交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出
老師,請問我的進項稅33萬,我只認證了1.6萬,銷項1.3萬,那么我需要做會計分錄借:銷項1.3,借:轉(zhuǎn)出未交31.7,貸:進項33。然后借:未交31.7,貸:轉(zhuǎn)出未交31.7,是這樣做嗎?
答: 這個只用按認證的稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司7月和6月認證的進項稅2萬,7月發(fā)生銷項1萬,具體怎么會計分錄怎么做呢
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)2 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1

