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葉子
于2020-01-01 12:12 發布 ??765次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-01-01 12:13
你好,不可以本月先入庫,做應付賬款
葉子 追問
2020-01-01 12:24
請問:具體會計分錄怎么做?
暖暖老師 解答
2020-01-01 12:35
借原材料應交稅費進項稅額貸應付賬款
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請問:供貨商的發票12月已經來給我們了,我們款還沒支付給供貨商,可以到下個月付款的時候再確認存貨入庫嗎?
答: 你好,不可以本月先入庫,做應付賬款
支付供貨商的貨款和收到供貨商的發票怎么入賬
答: 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
今天老板問我,我們還差多少錢么支付給供貨商。我說還差133963.1沒付款。 他頓時臉色就變了,我說這個月我們付了158910.6啊。 老板頓時說,你看懂了這個表在來回答我。。
答: 您好,您回答的沒錯 確實還有這么多應付賬款沒付
上月暫估應付供應商貨款借庫存商品 貸預付賬款(供應商) 這月支付了貨款發票沒到 借預付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎?
討論
月結供貨商,沒發票當月按暫估入庫做了應付往來,第二個月發票開來,應該付款了,但是由于其他原因沒有付款,但是發票我已經認證了。現在怎么處理
您好,請問預付貨款,貨物入庫后退貨,供應商還未開票,后期可以將正負單據合并開0元發票嗎
商品入庫時:借庫存商品,貸應付賬款,那收到發票支付貨款時怎么做賬呢
例如預付16050元貨款給供應商,現在入庫金額為16750元,其中有700元運費,這預付款16050元怎么沖賬呢
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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葉子 追問
2020-01-01 12:24
暖暖老師 解答
2020-01-01 12:35