
月結供貨商,沒發票當月按暫估入庫做了應付往來,第二個月發票開來,應該付款了,但是由于其他原因沒有付款,但是發票我已經認證了。現在怎么處理
答: 你好 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅 -進項稅 貸應付賬款 沒付款就繼續掛著就行了 你正常申報抵扣就行
你好 鄒老師 我想問一下我單位之前供貨商一月初給多開了張20萬左右的發票 但我屬于外帳 并不清楚這個事 就正常入庫了,也已經認證過了,貨物也虛開出去了,賬上一直掛的應付,供貨商也承認是給我們多開了,快到年底了,領導讓我把這個處理一下 我要如何做呢?,
答: 你好,個人建議把多開的申請開具負數發票沖銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,次月付供應商貨款的付款審批單需要附上專票的發票聯嗎,發票是上個月開的,入庫和認證也是在上個月?
答: 你好,次月付供應商貨款的付款審批單,不需要附上專票的發票聯 發票是上個月開的,通常入庫和認證也是在上個月的


shelley 追問
2019-11-08 14:49
meizi老師 解答
2019-11-08 14:51
shelley 追問
2019-11-08 14:55
meizi老師 解答
2019-11-08 14:55