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以夢為馬
于2019-12-26 15:47 發(fā)布 ??677次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-26 15:47
是的,是這樣進行賬務處理的
以夢為馬 追問
2019-12-26 15:54
這樣調(diào)整后我的利潤表的本月金額和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的金額相差了30元,
辜老師 解答
2019-12-26 15:55
你貸管理費用,用借方負數(shù)顯示
2019-12-26 15:56
本月的管理費用的借方總額把這調(diào)賬的管理費用貸方金額30元沖減了
2019-12-26 15:57
現(xiàn)資產(chǎn)負債表中未分配利潤的金額也相差30元
2019-12-26 15:58
你改為借方負數(shù)顯示,在重新結(jié)轉(zhuǎn)一下
意思是做單邊賬調(diào)賬,借其他應收30元 借:管理費用30元(紅字)是嗎
2019-12-26 16:01
是的,是這樣顯示的
2019-12-26 16:06
只有這種方法調(diào)賬嗎?
2019-12-26 16:17
(更正上月憑證為:借其他應收款30 貸:管理費用30元 )這個調(diào)賬分錄沒錯,但為什么報表數(shù)據(jù)會不平呢?我沒弄明白老師知道嗎
2019-12-26 16:19
費用的發(fā)生,都是要用借方顯示的,負數(shù)發(fā)生,要用借方負數(shù)顯示的
2019-12-26 16:42
那這個是錯誤的調(diào)賬咯,以后碰到這種費用類的都不能在貸方?jīng)_減,都必須在借方紅字沖是不?
2019-12-26 16:50
是的,要用借方紅字沖減
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我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權(quán)資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調(diào)賬
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調(diào)賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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