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老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現(xiàn)金,業(yè)務(wù)辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
老師好,我們給采購轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調(diào)賬要怎么調(diào)比較好
上月計提房租:借給:管理費用-房租49000貸:其他應收款49000這個月支付43000多,并收到專票,現(xiàn)在怎么沖銷并攤銷呢?分錄怎么做

