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香菇涼
于2019-12-25 16:40 發布 ??1000次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-12-25 16:41
你好!你做了借管理費用,貸其他應付款-老板。后面有做過別的分錄沖減這個其他應付款嗎
香菇涼 追問
2019-12-25 17:36
沒有
宋生老師 解答
2019-12-26 08:16
您好!如果是這樣的話,你就借其他應付款老板 貸銀行存款就好了
2019-12-26 08:17
那后面附的銀行回單是轉入對方公司的信息,這樣可以嗎
2019-12-26 08:19
您好!明白了,你是付給對方的。這樣的話,建議你紅字沖減之前老板墊付的分錄,然后做支付給對方公司的分錄。
2019-12-26 08:21
這筆費用是去年的,借管理費用,貸其他應付款,紅色沖減的話,損益可以有影響吧
2019-12-26 08:22
您好!不會。因為,你馬上就要做一筆管理費用 貸銀行存款的分錄。其實損益是沒有變化,只是支付的對象變了。
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統里錄入發票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業務發票,沖了100萬。 2019年5月又收到發票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調賬???
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284736 個
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香菇涼 追問
2019-12-25 17:36
宋生老師 解答
2019-12-26 08:16
香菇涼 追問
2019-12-26 08:17
宋生老師 解答
2019-12-26 08:19
香菇涼 追問
2019-12-26 08:21
宋生老師 解答
2019-12-26 08:22