老師,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般是月結(jié)還是 問
那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈(zèng)品的,后來取消了,不給贈(zèng) 問
你好,這個(gè)你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門 問
你好,這個(gè)是看實(shí)際有沒有這個(gè)業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

老師,你好,請問對公打款,但是不開票的,銀行回單怎么入賬,是入預(yù)付賬款還是入其他應(yīng)收款
答: 是你們付給對方錢嗎? 這樣的話 計(jì)入其他應(yīng)收款(其實(shí)做預(yù)付賬款,也差不多,反正,都是掛賬)
老師 根據(jù)銀行回單 支付給個(gè)人的費(fèi)用可以用其他應(yīng)付款 還是用其他應(yīng)收款
答: 你好,一般是掛其他應(yīng)收款科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行回單,付款人是本公司名字,收款人是個(gè)人,這情況,到底是,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行,還是做 借 其他應(yīng)付款 貸,銀行搞不懂,到底做那種分錄才是正確的?
答: 您好,兩種分錄沒有區(qū)別,都是可以的。


這一世的回眸???? 追問
2019-12-20 13:42
許老師 解答
2019-12-20 13:43
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2019-12-20 13:44
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2019-12-20 13:47
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2019-12-20 13:48
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2019-12-20 13:48
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2019-12-20 13:50
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2019-12-20 13:51
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2019-12-20 13:55
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2019-12-20 13:58
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2019-12-20 14:10