申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

發票沒到做10萬的暫估入賬,發票到了是11.8萬元?怎么做賬?多余的部分怎么沖啊?
答: 你好 沖你暫估分錄 然后按發票來做賬 。 你實際是11.8嗎? 是發票多開了?
老師,您好:18年的會計做了一筆暫估入庫,當時沒有發票, 我現在做賬已經做到19年12月,當時暫估入賬的發票已經正好補齊給我(金額265234.21元),我現在該怎么做賬?
答: 直接摘要改下,發票貼之前后面就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好 1月份做的暫估入賬 2月份沒有來發票或者2月份發票可能來不了,那2月沖不沖紅,如何做
答: 不沖,真實交易就這樣,匯算清繳之前回來發票就可以,沒有回來發票結轉成本納稅調增

