暫估入庫會計分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫的發(fā)票還沒收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
appleingo
于2019-12-11 10:37 發(fā)布 ??1505次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-12-11 10:38
進(jìn)項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
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一、開票的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01

同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46

你好
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50

借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-28 22:06:12
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appleingo 追問
2019-12-11 10:42
樸老師 解答
2019-12-11 10:49