
你好!材料估價入賬且月末已結轉成本,下月收到發票時怎么做會計分錄?
答: 同學你好,收到發票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發票未到,款也未付,但是本月有開票收入,結轉成本應該怎么辦呢?會計分錄怎么做?
答: 你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開出電費發票比租賃廠,年末結轉成本會計分錄?
答: 你好,你是企業不經營電費,你開了發票是嗎


∞ 茜 追問
2020-07-15 14:40
鄒老師 解答
2020-07-15 14:42
∞ 茜 追問
2020-07-15 14:43
鄒老師 解答
2020-07-15 14:45