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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-09 11:55

您好
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:銀行存款
貸:應收賬款
借:主營業務成本
貸:工程施工 根據您發生648萬收入對應的成本結轉

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 11:56

成本結轉按什么比例進行結轉?

bamboo老師 解答

2019-10-09 11:57

您為了648萬收入 發生了大概多少成本 或者說多少工作量?

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 11:58

付了材料款680多萬

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:00

材料都已經全部使用了嗎

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 12:01

材料用了75左右

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 12:01

材料用了75%

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 12:01

左右

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:02

那您按照680*0.75=510對應結轉材料成本

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 12:03

那剩下的25%下個月怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:30

您購入材料的時候怎么寫的分錄

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-10-09 12:32

借:工程施工
應交稅費—進項稅額
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:34

剩余的25%等下次開票確認收入的時候再結轉到主營業務成本

上傳圖片 ?
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一、開票的分錄是: 借:應收賬款(或庫存現金、銀行存款) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37
借:主營業務成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
同學你好,收到發票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費 需要結轉成本的
2016-10-28 22:06:12
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