
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,填入納稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?謝謝。
答: 不填寫(xiě),沒(méi)有認(rèn)證不填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
老師,外購(gòu)的商品開(kāi)的專票,用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報(bào)表又要如何填?
答: 你好 福利費(fèi)是不可以抵扣 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 申報(bào)填寫(xiě)附表2對(duì)應(yīng)的欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)不含稅銷項(xiàng)總共50萬(wàn),嵌入式軟件銷售30萬(wàn),硬件銷售20萬(wàn),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報(bào)表呢?
答: 分開(kāi)核算,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)是用于,嵌入式軟件銷售還是硬件銷售?


???? 追問(wèn)
2019-12-04 14:44
???? 追問(wèn)
2019-12-04 14:54
俞老師 解答
2019-12-05 11:04
???? 追問(wèn)
2019-12-05 11:06