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星辰
于2019-07-26 09:41 發布 ??1378次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-26 09:44
你好 福利費是不可以抵扣 認證后做轉出 借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 申報填寫附表2對應的欄次
星辰 追問
2019-07-26 09:51
老師,是直接做費用的時候就:借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出嗎?不用先:借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,再從借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 轉到 貸:進項稅額轉出吧?
meizi老師 解答
2019-07-26 10:03
先做費用 :借管理費用-福利費 進項稅 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 然后轉出: 借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
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老師,待認證進項稅額,填入納稅申報表的哪個位置?謝謝。
答: 不填寫,沒有認證不填寫增值稅申報表
老師,請問不含稅銷項總共50萬,嵌入式軟件銷售30萬,硬件銷售20萬,當期進項稅額2萬,該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報表呢?
答: 按你全部收入的,不含稅金額確定
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進項稅額用作集體福利的這張票,還要認證嗎?納稅申報表怎么填?
答: 你好!你可以認證后轉出,或者不認證都可以的
公司本月已經認證做賬的進項稅額為:60883.2元,沒有銷項稅抵扣,月末該進項稅稅怎么做分錄,納稅申報表上是怎么填寫
討論
企業賬上的進項稅額累計跟納稅申報表上的進項稅額累計不一樣,可能是什么原因導致的。
前期已經抵扣的進項稅額,后來開具紅字,除了賬上做沖減,納稅申報表該如何做?
老師,外購的商品開的專票,用于集體福利,進項稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報表又要如何填?
請教老師,待認證進項稅額不需要在納稅申報表上列示是嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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星辰 追問
2019-07-26 09:51
meizi老師 解答
2019-07-26 10:03