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Eva
于2019-12-02 21:26 發布 ??1147次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-12-02 21:26
借管理費用-業務招待費 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
Eva 追問
2019-12-02 21:56
借管理費用招待費是上月的進項稅嗎?
吳少琴老師 解答
2019-12-02 21:58
你轉出的是你這個發票的進項
2019-12-02 22:01
比如上月借:管理費用-業務招待費 300 進項稅額 9 貸:銀行存款309進項稅轉出就是:借管理費用-業務招待費9貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出9 是這樣嗎
2019-12-02 22:04
借管理費用-業務招待費9貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出9 是這樣嗎是的
2019-12-02 22:05
好的,謝謝
2019-12-02 22:06
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老師,支付的一筆招待費進項稅額需要轉出,分錄怎么寫啊
答: 您好 請問當時計入招待費的時候分錄怎么寫的
上個月專票做了招待費已認證 借:招待費 進項稅額 貸:銀行 這個月要轉出的話分錄要怎么做啊
答: 借管理費用-業務招待費 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,住宿費(做招待費的住宿費)不抵扣進項稅的分錄是直接全額記招待費呢,還是先把稅額記入進項稅額,然后再做進項稅額轉出?
答: 都可以 兩種做法都行 第一個簡單
招待費的進項稅額需要轉出嗎?
討論
老師 我們有個招待費 審計要求進項稅費轉出 分錄是 借:招待費 貸:進項轉出 對嗎
你好,我想問一下我們公司17年招待費進項稅額沒有轉出,現在還能轉出嗎
老師,招待費取得的專票需要進項稅轉出這個分錄怎么做呢,結轉時候分錄又是怎么做的
老師 招待費的進項稅額可以抵扣嗎
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 34680 個
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Eva 追問
2019-12-02 21:56
吳少琴老師 解答
2019-12-02 21:58
Eva 追問
2019-12-02 22:01
吳少琴老師 解答
2019-12-02 22:04
Eva 追問
2019-12-02 22:05
吳少琴老師 解答
2019-12-02 22:06