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小葵花_007
于2019-11-28 13:40 發布 ??1508次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-11-28 13:40
您好!你是這個月多出來的嗎?還是什么時候多出來的。
小葵花_007 追問
2019-11-28 13:41
是之前月份累計多出來的
宋生老師 解答
2019-11-28 13:42
你好!這樣的話,你計入營業外收支就可以了。
2019-11-28 13:43
怎么做分錄?借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅0.06 貸 營業外收入0.06 這樣對嗎?
2019-11-28 13:46
您好!你如果現在是貸方余額就按你上面的做。
2019-11-28 13:51
摘要可以怎么寫?
2019-11-28 13:53
你好!沖減之前月份未交增值稅計算差異。
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老師,一般納稅人,每個月末要轉出未交增值稅,是按增值稅納稅申報表應交增值稅轉出的嗎
答: 你好!是按應交稅費應交增值稅科目下的明細來結轉
賬上“轉出未交增值稅”借方比納稅申報表多了6分錢,請問這個要怎么處理?
答: 您好!你是這個月多出來的嗎?還是什么時候多出來的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我的銷項稅額是正的 進項稅額是負的 轉出未交增值稅是負的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
答: 進項稅額是負數,你這個是開紅字信息表這個嗎?這個負數啥情況,
轉出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應交增值稅28元,差額應該怎么調整?
討論
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規模納稅人)》中填哪里
季度申報,季末需要結轉未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這樣?
老師您好,請問賬面上的應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅比增值稅納稅申報表中的期末進項留抵稅額多,怎么調賬調平呢?找不到原因
以前一直試營業,沒有銷項,但是這個月銷售了80萬,但是進項只有10萬,那我做賬 應該怎樣 借:轉出未交增值稅 70 貸:未交增值稅 70 嗎? 以往未抵扣的進項 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進項 用來抵扣嗎? 還是只能申報表上抵扣,憑證上不能抵扣。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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小葵花_007 追問
2019-11-28 13:41
宋生老師 解答
2019-11-28 13:42
小葵花_007 追問
2019-11-28 13:43
宋生老師 解答
2019-11-28 13:46
小葵花_007 追問
2019-11-28 13:51
宋生老師 解答
2019-11-28 13:53