老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現在做2024 問
那個不需要調整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

老師,有家快遞公司前幾年開業的,但一直沒有做賬,不知道具體的盈虧,外賬都是給外賬公司做的,現在他想讓財務規范,想做內賬,那要怎么做呀
答: 你好 根據稅務帳的期末數據建賬起來 然后開始做賬 把之前沒有的賬補進來就行了
公司以前外賬是外包給財務公司做的,內賬沒有做,現在要開始建立帳套做賬,期初余額應該怎么錄入呢
答: 你好。需要把現在有關科目進行盤點確認,作為期初數據錄入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,公司2016年成立,2019年以前分內外帳做。2019年合并一套賬做賬,這前段合并有什么講法嗎,還是直接停掉內賬,直接把業務入到外賬就行了?
答: 您好!把所有業務直接入到外賬就行了。


學員Ting 追問
2019-11-22 09:29
meizi老師 解答
2019-11-22 09:32
學員Ting 追問
2019-11-22 09:36
學員Ting 追問
2019-11-22 09:37
meizi老師 解答
2019-11-22 09:37
學員Ting 追問
2019-11-22 09:39
meizi老師 解答
2019-11-22 09:40
學員Ting 追問
2019-11-22 09:44
meizi老師 解答
2019-11-22 09:46