小規模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務注銷時,沒有營業的公司,我財務報表只有一 問
你好,這個其他應付款要做平。 答
固定資產出售時,賣虧了,固定資產清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入 答

老師好,10月份有留抵額100273,11月份銷項稅額是687610,11月份勾選發票609876,可不可以?
答: 您好 100273%2B609876-687610=22539 那本月繼續增值稅留抵了
公司開出退貨發票,銷項稅額怎么辦
答: 你好紅沖銷項 就是你原來開票時做的分錄 不交 金額 用負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好, 我想問一下,我5月的銷項稅額是108671.4,然后我有一張發票6月發現錯了,對方要重開,稅額是1000,現在我把正確的開出, 收到對方的發票后我來沖紅可以嗎?那我5月的銷項稅額是108671.4-1000嗎
答: 你好,5月份正常申報,6月份的收入扣除沖紅的發票。


葉子 追問
2019-11-19 16:09
venus老師 解答
2019-11-19 16:17
葉子 追問
2019-11-19 16:19
venus老師 解答
2019-11-19 16:23