
老師,委托加工物資的消費(fèi)稅,收回直接對外銷售,對方代扣代繳的消費(fèi)稅計入成本還是應(yīng)交增值稅-消費(fèi)稅呢?
答: 應(yīng)交增值稅-消費(fèi)稅 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
老師!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅是一個意思嗎
答: 你好 沒有應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅這個科目? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個老師舉例子, A委托B加工化妝品,支付加工費(fèi)10000元,B代收代繳消費(fèi)稅1579,代收代繳增值稅1600,那么A的分錄是借:委托加工物資1000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅1579 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1600貸:銀行存款10000+1579+1600?不明白B怎么代收代繳A增值稅啊?A是什么情況下需要被代收代繳增值稅?
答: 你好!我們付加工的時候,支付進(jìn)項(xiàng)稅額的


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