小規模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務注銷時,沒有營業的公司,我財務報表只有一 問
你好,這個其他應付款要做平。 答
固定資產出售時,賣虧了,固定資產清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入 答

在電子稅務局網站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發票金額?
答: 你好,是填寫不含增值稅的收入金額
手工發票報增值稅時,手工發票上的金額是含稅金額?還是應征增值稅不含稅銷售額?
答: 您好,手工發票屬于普通發票,普通發票上的金額是含稅的,如果您一季度開票金額沒有超過9萬,那么可以享受免稅,應該在小規模納稅人申報表第九行“免稅銷售額”和第10行“小微企業免稅銷售額”中填入相同的含稅金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應納稅額與發票金額一致?
答: 你好,你可以做些無票收入申報,做到申報表的增值稅應納稅額大于發票的稅額就可以了

