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自信的火
于2019-11-06 17:06 發布 ??902次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-11-06 17:07
你好,本來是應該在上月當月做的,借應交稅費(銷項稅額) 借應交稅費(轉出多交增值稅) 貸應交稅費(進項稅額)
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老師你好,我之前有進項留底,現在開始有銷項稅,進項大于銷項稅,請問要怎么做分錄?
答: 你好,進項大于銷項稅,不需要做分錄
上月進項大于銷項,本月對上月的進項和銷項稅如何做分錄?
答: 你好,本來是應該在上月當月做的,借應交稅費(銷項稅額) 借應交稅費(轉出多交增值稅) 貸應交稅費(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,我有進項留抵6000,本月銷項稅800,我怎么做分錄把銷項稅平了
答: 同學你好 很高興為你解答 借 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額
老師您好,進項稅大于銷項稅,月末怎樣做分錄?
討論
老師我這個有銷項稅,之前每個月有進項稅,這個月我怎么做分錄把剩下的銷項稅交了啊
單位之前進項稅大于銷項稅都做如下分錄 本月銷項稅大于(進項稅+上期留抵)如何做分錄?
如果12月末銷項稅有余額2000,進項稅有余額3000,進項稅比銷項稅大,該怎么結轉做分錄?
老師,我銷項稅余額8133.03,進項稅余額是31356.3,這個怎樣結轉做分錄
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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