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愛笑的流沙
于2015-10-14 11:24 發布 ??2030次瀏覽
水本無色
職稱: 中級職稱
2015-10-14 11:24
借 應交稅費——應交增值稅——銷項稅 100 應交稅費——應交增值稅——未交增值稅100 貸 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 200
水本無色 解答
2015-10-14 14:42
單位之前進項稅大于銷項稅不需要做會計處理本月銷項稅大于(進項稅+上期留抵) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
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銷項稅,結轉銷項稅,結轉進項稅加計抵減怎么做分錄呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
老師您好,進項稅大于銷項稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個是 借 應交稅費——未交增值稅 貸 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位之前進項稅大于銷項稅都做如下分錄 本月銷項稅大于(進項稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應交稅費——應交增值稅——銷項稅 100 應交稅費——應交增值稅——未交增值稅100 貸 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 200
老師進項稅借方金額是90194.63銷項稅貸方金額是5176.99怎樣做一下分錄,不交稅還用做分錄嗎
討論
去年留抵的進項稅想抵掉今年的銷項稅怎么做分錄?
如果12月末銷項稅有余額2000,進項稅有余額3000,進項稅比銷項稅大,該怎么結轉做分錄?
老師,我銷項稅余額8133.03,進項稅余額是31356.3,這個怎樣結轉做分錄
進項稅遠大于銷項稅,都是之前建設期留底的,根據這上面的數字,到底還要做分錄嗎
水本無色 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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水本無色 解答
2015-10-14 14:42