
老師,項目早就完工,可是沒有結轉到固定資產,之直掛在建工程,該項目專項資金也一直掛專項應付款,如果項目用投入1000萬,項目專項資金900要,我要結轉的話,賬務處理借固定資產1000萬,貸在建工程1000萬,專項應付款怎么結轉呢?
答: 您好,專項應付款結轉時,借;專項應付款,900萬元,貸:其他收益,或者營業外收入,900萬元。
老師,廠房之前暫估在建工程500萬,應付賬款500萬并結轉固定資產-廠房500萬。已提折舊1年!截止6月底應付廠房款項余額50萬(已付款450萬發票已到)7月實際支付應付款55萬發票已到,如何進行賬務處理
答: 這個的話,等于是比估計的 多了5萬元哈 這樣的話 借:固定資產 50000 貸:應付賬款 50000 先補充一下固定資產的價值
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預付賬款—在建工程—固定資產的賬務處理
答: 你好,你所指的是什么賬務處理


童童菇 追問
2019-11-06 19:54
王雁鳴老師 解答
2019-11-06 20:27
童童菇 追問
2019-11-06 20:28
王雁鳴老師 解答
2019-11-06 21:14