老師,公司建設一個固定資產項目,假如計劃投資1000萬元,其中地方財政補助50%,單位自籌50%,財政部分前期先拔付30%,待驗收后再拔付20%(驗收前企業先墊付).按要求通過專項應付款核算。分錄:<br>前期收到財政30%款時,1、借:銀行300萬,貸:專項應付300萬。支付時,借:在建工程1000萬,貸:銀行1000萬。后續沖減專項應付及收回墊付的財政款部分20%應如何分錄?是不是要將專項轉遞延收益,如,借:專項300萬,貸:遞延收益300萬,請老師列出具體分錄過程
鋒
于2021-03-23 22:04 發布 ??698次瀏覽
- 送心意
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2021-03-24 08:04
你好,收到時候記入遞延收益
借銀行存款
貸遞延收益
資產開始計提折舊的同時攤銷遞延收益,按照年限平均法
借遞延收益
貸其他收益
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貸遞延收益
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2021-03-24 08:04:11

你好,款項是否全部使用完畢?
2022-11-08 11:33:06

你好,這里你的在建工程180萬挺多的。如果你是事業單位還好,因為不用交所得稅。但是如果是企業,是有風險的。因為在建工程不轉為固定資產,就要轉入費用.也不能折舊 所以虛增利潤。
如果你在建工程不能轉固定資產,那就做支出了 借 事業支出30,專項應付款150,貸在建工程。事業單位每月會結轉支出進入事業結余。
2018-08-24 10:37:15

你好,工程竣工轉固定資產后“專項應付款”科目,借專項應付款,貸資本公積
2019-05-18 21:39:43

您好,專項應付款結轉時,借;專項應付款,900萬元,貸:其他收益,或者營業外收入,900萬元。
2019-11-06 17:33:43
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鋒 追問
2021-03-24 09:56
冉老師 解答
2021-03-24 09:57