
老師,廠房之前暫估在建工程500萬,應付賬款500萬并結轉固定資產-廠房500萬。已提折舊1年!截止6月底應付廠房款項余額50萬(已付款450萬發票已到)7月實際支付應付款55萬發票已到,如何進行賬務處理
答: 這個的話,等于是比估計的 多了5萬元哈 這樣的話 借:固定資產 50000 貸:應付賬款 50000 先補充一下固定資產的價值
預付賬款—在建工程—固定資產的賬務處理
答: 你好,你所指的是什么賬務處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已付款19萬元,在在建工程科目支出,另有21萬在應付賬款科目。先需要轉入固定資產,應如何處理。以后付款,賬務如何處理。
答: 你好!完工可以正常結轉記入固定資產科目 付款時,再沖減應付賬款,即可


紅粉佳人 追問
2020-08-04 08:43
許老師 解答
2020-08-04 08:51
紅粉佳人 追問
2020-08-04 09:10
許老師 解答
2020-08-04 09:13